Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
424/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDECRETO SINDACALE2514/186914/03/2018Giudizio "M.A. c/Città Metropolitana di Messina". Giudice di Pace di Patti. Conferimento di mandato difensivo.dal 15/03/2018 al 29/03/2018
423/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDECRETO SINDACALE2514/186814/03/2018"La Corte Rossella +5 c/Città Metropolitana di Messina". Giudizio R.G. n.739/2017, innanzi alla Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, per la riforma della sentenza n.716/2017 del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro. Resistenza e conferimento del mandato difensivo.dal 15/03/2018 al 29/03/2018
422/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDECRETO SINDACALE2514/186714/03/2018Approvazione del Regolamento per la progressione economica orizzontaledal 15/03/2018 al 29/03/2018
421/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDECRETO SINDACALE2514/186614/03/2018Presa d'atto del Conto del Consegnatario Beni Mobili Esercizio 2017.dal 15/03/2018 al 29/03/2018
420/2018SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE2477/1830414/03/2018"Assunzione impegno di spesa della somma di Euro 2.000,00 al capitolo 1972 per la fornitura di materiale e di attrezzatura indispensabili per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU anno 2018 della Città Metropolitana di Messina"dal 15/03/2018 al 24/03/2018
419/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2453/1828712/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 938,07 ( di cui € 852,79 imponibile, ed € 85,28 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 14/03/2018 al 23/03/2018
418/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2453/1828412/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.781,00 (di cui € 17.982,70 imponibile, ed € 1.798,30 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 14/03/2018 al 23/03/2018
417/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2436/1830213/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche TIM per un importo pari ad € 3.143,98 CIG Z9422C3B5dal 14/03/2018 al 23/03/2018
416/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2436/1830113/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche OLIVETTI S.p.A. per un importo pari ad € 4.890,19 CIG Z8B229C439dal 14/03/2018 al 23/03/2018
415/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2436/1830013/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 195,25.- CIG Z032284A5Ddal 14/03/2018 al 23/03/2018