Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
544/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839929/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 4.032,54 ( di cui € 3.305,36 imponibile, ed € 727,18 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
543/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839829/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.195,51 ( di cui € 16.124,43 imponibile ed € 2.071,08 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
542/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839729/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 17.090,36 ( di cui € 15.536,69 imponibile, ed € 1.553,67 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
541/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839629/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 14.907,44 ( di cui € 13.552,20 imponibile, ed € 1.355,24 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
540/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839529/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 9.478,35 ( di cui € 7.769,14 imponibile, ed € 1.709,21 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
539/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839429/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.741,88 ( di cui € 16.676,00 imponibile, ed € 2.065,88 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
538/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839329/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 12.267,07 ( di cui € 11.151,88 imponibile, ed € 1.115,19 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
537/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839229/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.430,95 ( di cui € 16.755,40 imponibile, ed € 1.675,55 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
536/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839129/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 19.012,57 ( di cui € 15.629,92 imponibile, ed € 3.382,65 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.dal 30/03/2018 al 08/04/2018
535/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3002/1839029/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 15.180,95 ( di cui € 12.458,97 imponibile, ed € 2.721,98 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.dal 30/03/2018 al 08/04/2018