Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1366/20192^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1353/1974105/09/2019Impegno e pagamento al Comune di S. Marina Salina della somma complessiva di € 415,00 quale TARI anno 2019 .dal 06/09/2019 al 15/09/2019
1365/20192^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1355/1974005/09/2019Impegno e pagamento al Comune di Montalbano Elicona della somma complessiva di €122,00 quale TARI Anno 2019.dal 06/09/2019 al 15/09/2019
1364/20192^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1354/1973905/09/2019lmpegno della somma di € 7.500,00 occorrente alla liquidazione di fatture di utenze relative alla fornitura di gas metano uso riscaldamento per gli Uffici di questa Città Metropolitana e lstituti Scolastici di competenza della stessa.dal 06/09/2019 al 15/09/2019
1363/20194^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIBANDO DI GARA5743/1906/09/2019Comune di Santa Teresa di Riva - Costruzione di un edificio da adibire a Liceo Scientifico "C. Caminiti", Stralcio funzionale aule, laboratori ed uffici. CIG: 8014073E3D CUP: B99H11000710003dal 06/09/2019 al 25/09/2019
1362/2019COMUNE DI VARESEAVVISO DI MOBILITA'5742/1904/09/2019Avviso di mobilità volontaria esterna del Comune di Varese per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a orario pieno o a tempo parziale con un orario contrattuale minimo di 18 ore settimanali, di "Segretario Amministrativo" (m/f) Categoria C.dal 06/09/2019 al 07/10/2019
1361/20194^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSIGLIO METROPOLITANO5689/192905/09/2019Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione di spazi e locali per lo svolgimento di attività di ristorazione mediante distributori automatici, punti fissi di ristoro o catering.dal 05/09/2019 al 19/09/2019
1360/20193^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1349/1973804/09/2019Determina a contrarre per l’affidamento della “Fornitura di materiale di consumo e utensili da lavoro” alla ditta P.M. S.N.C. di Filippo PALADINA & C. mediante O.d.A. sul M.E.P.A. Importo complessivo: € 2.999,88 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: ZF3295A6A5 - Rif. Det. Dirig. n. 622 del 24/07/2019dal 05/09/2019 al 14/09/2019
1359/20193^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1287/1973704/09/2019Lavori di Somma Urgenza relativi al consolidamento ed alla ricostruzione di un tratto di carreggiata stradale della S.P. 178 di Vulcano al Km 3+850in località Roccazzo dell’Isola di Vulcano, danneggiata a seguito dell’evento franoso del 5/02/2019 e successivi CUP : B66G19000270003 SMART CIG : Z57297B931 - Assunzione di impegno spesa € 8.200,00 - Approvazione verbale di Somma Urgenza, Ordine di Servizio e Perizia Sommaria; - Affidamento all’impresa Eolo Trasportidal 04/09/2019 al 13/09/2019
1358/20191^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1352/1973404/09/2019Autorizzazione ad usufruire di ulteriori giorni 48 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1451.dal 04/09/2019 al 13/09/2019
1357/20191^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1351/1973504/09/2019Autorizzazione ad usufruire di giorni 40 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1427.dal 04/09/2019 al 13/09/2019