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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 108,42 ( di cui € 88,90 imponibile, ed € 19,52 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1454.
Numero progressivo:1871
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:9838/18
Numero:1293
Data atto:06/11/2018
Data pubblicazione:dal 07/11/2018 al 16/11/2018