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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 9.478,35 ( di cui € 7.769,14 imponibile, ed € 1.709,21 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.
Numero progressivo:540
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:3002/18
Numero:395
Data atto:29/03/2018
Data pubblicazione:dal 30/03/2018 al 08/04/2018