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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la somma di € 892,59 ( di cui € 751,64 imponibile, ed € 140,95 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.
Numero progressivo:483
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2676/18
Numero:350
Data atto:21/03/2018
Data pubblicazione:dal 22/03/2018 al 31/03/2018