Indietro

Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 2.342,72 ( di cui € 2.247,14 imponibile, ed € 95,58 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.
Numero progressivo:401
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2417/18
Numero:275
Data atto:09/03/2018
Data pubblicazione:dal 13/03/2018 al 22/03/2018