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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 6.021,00 ( di cui € 4.923,96 imponibile, ed € 1.097,04 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.
Numero progressivo:390
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2402/18
Numero:280
Data atto:12/03/2018
Data pubblicazione:dal 13/03/2018 al 22/03/2018