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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. della somma di € 768,57 ( di cui C 649,86 imponibile, ed €118,71 IVA)occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative a1la fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.
Numero progressivo:364
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2393/17
Numero:178
Data atto:03/03/2017
Data pubblicazione:dal 06/03/2017 al 15/03/2017