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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power della somma di € 764,83 ( di cui € 751,89 imponibile, ed € 12,94 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.
Numero progressivo:2204
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:13047/16
Numero:1279
Data atto:06/12/2016
Data pubblicazione:dal 07/12/2016 al 16/12/2016