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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 7.088,36 ( di cui € 6.442,01 imponibile, ed € 646,35 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.
Numero progressivo:1819
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:11257/16
Numero:1048
Data atto:19/10/2016
Data pubblicazione:dal 20/10/2016 al 29/10/2016