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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento della somma di € 5.367,26 (di cui € 4.399,40 imponibile, ed € 967,56 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.
Numero progressivo:1903
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:1174
Numero:1078
Data atto:22/10/2015
Data pubblicazione:dal 27/10/2015 al 05/11/2015